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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3804 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL 20 MT, 8 UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA, 50 UN CINTA PLASTICA, 30 UN MANGUEIRA ESPAGUETE CORRUGADO, 12UN FUSIVEL DE LAMINA, 3 UN RELE AUXILIAR, 1 UN VALVULA DOSADORA M-PROP, 24 MT FIO FLEXIVEL P/ ONIBUS IUC 6285. 0,00 2.443,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 Valor Empenhado referente a: 15 UN FITA TECIDO ALGODAO IMPERMEAVEL 20 MT, 8 UN FITA ISOLANTE ANTICHAMA, 50 UN CINTA PLASTICA, 30 UN MANGUEIRA ESPAGUETE CORRUGADO, 12UN FUSIVEL DE LAMINA, 3 UN RELE AUXILIAR, 1 UN VALVULA DOSADORA M-PROP, 24 MT FIO FLEXIVEL P/ ONIBUS IUC 6285. 2.443,00
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/4990; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 2.443,00
27/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2022 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595 2.443,00
TOTAL 2.443,00 2.443,00 2.443,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.