Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DASPO MOVEIS E TROFEUS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3847 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 55 un TROFEU PERSONALIZADO 25 CM ALT P/ CORRIDA DE BIKE EM COMEMORAÇÃO AOS 89 ANOS DE IRAÍ. |
0,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: 55 un TROFEU PERSONALIZADO 25 CM ALT P/ CORRIDA DE BIKE EM COMEMORAÇÃO AOS 89 ANOS DE IRAÍ. |
1.650,00 |
|
|
23/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/100852; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
|
1.650,00 |
|
28/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2022
DASPO MOVEIS E TROFEUS - 15785 |
|
|
1.650,00 |
TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.