Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3875 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDR - DEFESA CIVIL - 59052.009278/22 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 144 Cestas Básicas compostas dos produtos listados na Ordem de Compra nº 2632/2022, destinadas às famílias atingidas pela estiagem, cfe. repasse MDR - Defesa Cívil, Pregão Presencial nº 17/2022, 1º Termo Adit. Contrato nº 82/2022. |
0,00 |
23.522,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2022 |
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de 144 Cestas Básicas compostas dos produtos listados na Ordem de Compra nº 2632/2022, destinadas às famílias atingidas pela estiagem, cfe. repasse MDR - Defesa Cívil, Pregão Presencial nº 17/2022, 1º Termo Adit. Contrato nº 82/2022. |
23.522,40 |
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27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/80; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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23.522,40 |
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04/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2022
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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23.522,40 |
TOTAL |
23.522,40 |
23.522,40 |
23.522,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.