Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-02, da Competência: Janeiro de 2022. |
0,00 |
10.770,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 03-02, da Competência: Janeiro de 2022. |
10.770,99 |
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28/01/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2022. |
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10.770,99 |
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31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 391/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.770,99 |
TOTAL |
10.770,99 |
10.770,99 |
10.770,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.