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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICHARD MIKE LUSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 UN SSD A400, KINGSTON, SA400S37/240G, CINZA P/ NOTBOOKS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 Valor Empenhado referente a: 30 UN SSD A400, KINGSTON, SA400S37/240G, CINZA P/ NOTBOOKS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 7.500,00
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/041301341; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 7.500,00
06/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2022 RICHARD MIKE LUSCH - 15775 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.