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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VILMA DE FATIMA CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 UN VASSOURA DE PALHA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 Valor Empenhado referente a: 10 UN VASSOURA DE PALHA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 250,00
04/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 213/688275; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 250,00
11/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2022 VILMA DE FATIMA CARVALHO - 6231 246,25
11/07/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4071/2022 3,75
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 11/07/2022 3,75 Lançada
TOTAL   3,75