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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 TIP TOP PNEU P/ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU 2354, 2 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS JAO 3F82, 3 CONSERTO PNEU P/ISU 2354, 1 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 2 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303, 1 CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303. 0,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 Valor Empenhado referente a: 2 TIP TOP PNEU P/ONIBUS ISU 2354, 4 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISU 2354, 2 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS JAO 3F82, 3 CONSERTO PNEU P/ISU 2354, 1 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS ISX 7779, 2 MONTAGEM DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303, 1 CONSERTO DE PNEU P/ONIBUS IUB 3303. 530,00
29/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/290; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 530,00
11/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2022 ANGELO TISSIANI - ME - 108 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.