Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.900 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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8.417,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.900 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
8.417,00
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/19; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22
8.417,00
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
8.417,00
TOTAL
8.417,00
8.417,00
8.417,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.