Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
0,00
11.252,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.252,20
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/49; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22
11.252,20
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
11.252,20
TOTAL
11.252,20
11.252,20
11.252,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.