Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2747/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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12.594,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.762 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2747/2022), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
12.594,72
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/43; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 06/22
12.594,72
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
12.594,72
TOTAL
12.594,72
12.594,72
12.594,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.