Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2752/2022), NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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5.514,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2752/2022), NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.514,48
05/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/142; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
5.514,48
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
5.514,48
TOTAL
5.514,48
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5.514,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.