3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL, PEÇAS E CONSERTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E ERECHIM ENTRE OS DIAS 27/05 A 21/06/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130323.
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568,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL, PEÇAS E CONSERTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E ERECHIM ENTRE OS DIAS 27/05 A 21/06/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 130323.
568,00
04/07/2022
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
568,00
11/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2022
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
568,00
TOTAL
568,00
568,00
568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.