Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
RGE - POÇO PROFUNDIDADE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, NRO 82, CODIGO 3082234215, COMPETENCIA: JULHO DE 2022. |
0,00 |
156,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, NRO 82, CODIGO 3082234215, COMPETENCIA: JULHO DE 2022. |
156,75 |
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05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6555405; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI 07/22 |
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156,75 |
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14/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849 |
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154,86 |
14/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4215/2022 |
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1,89 |
TOTAL |
156,75 |
156,75 |
156,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/07/2022 |
1,89 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,89 |
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