Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMP.706/OS603 20K BK- SMART OUTSOURCING (SEM CHIP) P/IMPRESSORA CANON 1643IF DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMP.706/OS603 20K BK- SMART OUTSOURCING (SEM CHIP) P/IMPRESSORA CANON 1643IF DA SEC. EDUCAÇÃO. |
295,00 |
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13/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3609; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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295,00 |
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21/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.