Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI |
Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 Mesa em L medindo 1,20x0,60x0,74, 1 Mesa em L medindo 2,20X2,10X0,8X0,74, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2022. | 0,00 | 5.300,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/07/2022 | Valor Empenhado referente a: 3 Mesa em L medindo 1,20x0,60x0,74, 1 Mesa em L medindo 2,20X2,10X0,8X0,74, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2022. | 5.300,00 | ||
10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/04456; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI | 5.300,00 | ||
16/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2022 GESUL COMERCIAL EIRELI - 15716 | 5.300,00 | ||
TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |