Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4280 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA 1 POLO, 1 CHAVE DE ACIONAMENTO, 1 LANTERNA SUP., 1 CHICOTE PLUG 2 E 3 VIAS, 2 CABO FLEXIVEL, 1 CHAVE LUZ 2 POSIÇÕES, 1 INI RELE AUXILIAR, 10 TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA E 15 ABRAÇADEIRAS NYLON P/ ONIBUS IUC 6285. |
0,00 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA 1 POLO, 1 CHAVE DE ACIONAMENTO, 1 LANTERNA SUP., 1 CHICOTE PLUG 2 E 3 VIAS, 2 CABO FLEXIVEL, 1 CHAVE LUZ 2 POSIÇÕES, 1 INI RELE AUXILIAR, 10 TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA E 15 ABRAÇADEIRAS NYLON P/ ONIBUS IUC 6285. |
428,00 |
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08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5603; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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428,00 |
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19/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
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428,00 |
TOTAL |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.