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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4280 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA 1 POLO, 1 CHAVE DE ACIONAMENTO, 1 LANTERNA SUP., 1 CHICOTE PLUG 2 E 3 VIAS, 2 CABO FLEXIVEL, 1 CHAVE LUZ 2 POSIÇÕES, 1 INI RELE AUXILIAR, 10 TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA E 15 ABRAÇADEIRAS NYLON P/ ONIBUS IUC 6285. 0,00 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA 1 POLO, 1 CHAVE DE ACIONAMENTO, 1 LANTERNA SUP., 1 CHICOTE PLUG 2 E 3 VIAS, 2 CABO FLEXIVEL, 1 CHAVE LUZ 2 POSIÇÕES, 1 INI RELE AUXILIAR, 10 TERMINAIS DE ENCAIXE UNIVERSAL MACHO E FEMEA E 15 ABRAÇADEIRAS NYLON P/ ONIBUS IUC 6285. 428,00
08/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/5603; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 428,00
19/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4280/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 428,00
TOTAL 428,00 428,00 428,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.