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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4282 Data de lançamento: 08/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE DE SETA 24V MICRO ONIBUS ORIGINAL, 1 UN LAMPADA 1 POLO, 1 RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 8UN ABRAÇADEIRAS GRANDE E PEQUENA DE NYLON, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 2UN SOQUETE ISOLADO, 2UN LAMPADA 69 PHILIPS, 2 MT CABO FLEXIVEL PP 2X1 MM P/ ONIBUS ISU 2354. 0,00 875,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CHAVE DE SETA 24V MICRO ONIBUS ORIGINAL, 1 UN LAMPADA 1 POLO, 1 RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 8UN ABRAÇADEIRAS GRANDE E PEQUENA DE NYLON, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 2UN SOQUETE ISOLADO, 2UN LAMPADA 69 PHILIPS, 2 MT CABO FLEXIVEL PP 2X1 MM P/ ONIBUS ISU 2354. 875,40
08/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/5604; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 875,40
19/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2022 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 875,40
TOTAL 875,40 875,40 875,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.