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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4354 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR E REAPERTAR SUSPENSÃO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ ONIBUS IPP 8251. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR OLEO DO MOTOR E REAPERTAR SUSPENSÃO, SUBSTITUIR PARAFUSOS DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ ONIBUS IPP 8251. 260,00
12/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/1023; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 260,00
20/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.