Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 852 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2943/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.115,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 852 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2943/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
4.115,16
15/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/45; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 01/07 a 11/07
4.115,16
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4384/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
4.115,16
TOTAL
4.115,16
4.115,16
4.115,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.