Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 685 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2941/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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3.185,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 685 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2941/2022), NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.185,25
15/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/147; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 01/07 a 08/07
3.185,25
25/07/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
3.185,25
TOTAL
3.185,25
3.185,25
3.185,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.