Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
442 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento FERIAS PLUS COVID 19, do Setor 12-03 da Competência: Janeiro de 2022. |
0,00 |
266,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento FERIAS PLUS COVID 19, do Setor 12-03 da Competência: Janeiro de 2022. |
266,87 |
|
|
28/01/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2022. |
|
266,87 |
|
31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 442/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
266,87 |
TOTAL |
266,87 |
266,87 |
266,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.