Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4508 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR DIANT/IVECO, 2 UN AMORTECEDOR TRAS/IVECO, 1 UN ROLAMENTO CARDAN IVECO, 1UN TIRANTE ESTABILIZADOR IVECO, 6 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO, 2 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO/70C16, 1UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO P/ ONIBUS IUB 3303. |
0,00 |
4.722,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR DIANT/IVECO, 2 UN AMORTECEDOR TRAS/IVECO, 1 UN ROLAMENTO CARDAN IVECO, 1UN TIRANTE ESTABILIZADOR IVECO, 6 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO, 2 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO/70C16, 1UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO P/ ONIBUS IUB 3303. |
4.722,80 |
|
|
21/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/3874; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
4.722,80 |
|
27/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
|
|
4.722,80 |
TOTAL |
4.722,80 |
4.722,80 |
4.722,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.