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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4508 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR DIANT/IVECO, 2 UN AMORTECEDOR TRAS/IVECO, 1 UN ROLAMENTO CARDAN IVECO, 1UN TIRANTE ESTABILIZADOR IVECO, 6 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO, 2 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO/70C16, 1UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO P/ ONIBUS IUB 3303. 0,00 4.722,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN AMORTECEDOR DIANT/IVECO, 2 UN AMORTECEDOR TRAS/IVECO, 1 UN ROLAMENTO CARDAN IVECO, 1UN TIRANTE ESTABILIZADOR IVECO, 6 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO, 2 UN BUCHA SUSPENSAO IVECO/70C16, 1UN TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO P/ ONIBUS IUB 3303. 4.722,80
21/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/3874; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 4.722,80
27/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 4.722,80
TOTAL 4.722,80 4.722,80 4.722,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.