Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 774 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3047/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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3.606,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 774 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3047/2022), NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.606,84
28/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 48; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.606,84
04/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4528/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
3.606,84
TOTAL
3.606,84
3.606,84
3.606,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.