Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN UNIAO PARA MANGUEIRA 1/2 TRAPP, 8 UN TORNEIRA ESFERA 1/2 WORKER, 1 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
173,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN UNIAO PARA MANGUEIRA 1/2 TRAPP, 8 UN TORNEIRA ESFERA 1/2 WORKER, 1 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
173,90 |
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28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41837635; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
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173,90 |
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04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4760/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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173,90 |
TOTAL |
173,90 |
173,90 |
173,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.