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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SILVIO MINCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 BANDEJA DE MUDAS DE FLOR CRAVINEA, 3 BANDEJA DE MUDAS DE FLOR VALENCIA, 4 UN MUDA DE ARVORE FRUTIFERA PESSEGO P/EMEF DR. VICENTE DUTRA EXTENSÃO BENTO GONÇALVES. 0,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 Valor Empenhado referente a: 2 BANDEJA DE MUDAS DE FLOR CRAVINEA, 3 BANDEJA DE MUDAS DE FLOR VALENCIA, 4 UN MUDA DE ARVORE FRUTIFERA PESSEGO P/EMEF DR. VICENTE DUTRA EXTENSÃO BENTO GONÇALVES. 178,00
28/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 211/359035; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 178,00
04/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2022 SILVIO MINCH - 3282 175,33
04/08/2022 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 4764/2022 2,67
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 04/08/2022 2,67 Lançada
TOTAL   2,67