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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4791 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA PNEU 900X20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN CAMARA PNEU 900X20 P/ONIBUS IUC 6285, 1 UN PROTETOR DE PNEU 7.5-16 P/ONIBUS ISU 2354. 0,00 1.110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 Valor Empenhado referente a: 3 UN CAMARA PNEU 900X20 P/ONIBUS IVZ 0024, 1 UN CAMARA PNEU 900X20 P/ONIBUS IUC 6285, 1 UN PROTETOR DE PNEU 7.5-16 P/ONIBUS ISU 2354. 1.110,00
28/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041853402; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.110,00
04/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2022 ANGELO TISSIANI - ME - 108 1.110,00
TOTAL 1.110,00 1.110,00 1.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.