O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4794 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/MOTONIV. Nº 01, 1 UN CAMARA PNEU K.M -24 P/ MOTONIVELADORA Nº 01. 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/MOTONIV. Nº 01, 1 UN CAMARA PNEU K.M -24 P/ MOTONIVELADORA Nº 01. 1.780,00
28/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/41853847; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 1.780,00
04/08/2022 Pagamento de Empenho 4794/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.