Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4794 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/MOTONIV. Nº 01, 1 UN CAMARA PNEU K.M -24 P/ MOTONIVELADORA Nº 01. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1 UN PROTETOR PNEU 900-20 P/MERCEDES AHI 2386, 1 UN CAMARA PNEU 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN CAMARA PNEU 17.5-25 P/MOTONIV. Nº 01, 1 UN CAMARA PNEU K.M -24 P/ MOTONIVELADORA Nº 01. |
1.780,00 |
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28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41853847; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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1.780,00 |
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04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4794/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.780,00 |
TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.