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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 3 mêses serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2019, CONTRATO Nº 39/2019, PROCESSO Nº 30/2019. 0,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 3 mêses serviço de assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2019, CONTRATO Nº 39/2019, PROCESSO Nº 30/2019. 1.320,00
01/02/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022072; 440,00
07/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2022 - REF. JANEIRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
03/03/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/202273; 440,00
10/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
01/04/2022 MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/202276; 440,00
07/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2022 - REF. MARÇO/2022 KARINA UES LARENTIS - 14066 440,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.