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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4911 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 37,00 LTS DE DIESEL COMUM P/ONIBUS ISV 6525, 100,00 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82. 0,00 948,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 Valor Empenhado referente a: 37,00 LTS DE DIESEL COMUM P/ONIBUS ISV 6525, 100,00 LTS DE DIESEL S10 P/ONIBUS JAO 3F82. 948,02
01/08/2022 Conforme DANFE Nº 002/031546; 002/031443; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 948,02
10/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 948,02
TOTAL 948,02 948,02 948,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.