Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 4933 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 14X80, 4 UN PORCA 14, 1 UN PARAFUSO 10X50, 1 UN PORCA 10, 1 UN PARAFUSO 16X16, 1 UN PORCA 16, 6 UN PARAFUSO 8X30, 6 UN PORCA 8, 6 UN ARRUELA 8, 0,2 KG SOLDA MIG P/ ONIBUS IPP 8251. | 0,00 | 198,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/08/2022 | Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 14X80, 4 UN PORCA 14, 1 UN PARAFUSO 10X50, 1 UN PORCA 10, 1 UN PARAFUSO 16X16, 1 UN PORCA 16, 6 UN PARAFUSO 8X30, 6 UN PORCA 8, 6 UN ARRUELA 8, 0,2 KG SOLDA MIG P/ ONIBUS IPP 8251. | 198,70 | ||
03/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41971654; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 198,70 | ||
11/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 198,70 | ||
TOTAL | 198,70 | 198,70 | 198,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |