Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIO E COLOCAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E VARÕES NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FEITIO E COLOCAÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E VARÕES NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
480,00 |
|
|
15/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42156185; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
480,00 |
|
18/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2022
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
|
|
480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.