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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIO CESAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022 NO PREDIO DO CRAS. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022 NO PREDIO DO CRAS. 200,00
09/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/027; Sec. da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 200,00
16/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2022 JULIO CESAR DOS SANTOS - 15487 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.