Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO 18MM, 4 UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP IVECO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO, 1 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE IVECO, 1 PASTILHA FREIO TRASEIRA IVECO, 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRA IVECO, 4 BUCHA BARRA ESTAB DIAN/IVECO P/ONIBUS IUB 3303. |
0,00 |
3.482,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO 18MM, 4 UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP IVECO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO, 1 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE IVECO, 1 PASTILHA FREIO TRASEIRA IVECO, 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRA IVECO, 4 BUCHA BARRA ESTAB DIAN/IVECO P/ONIBUS IUB 3303. |
3.482,40 |
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11/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3917; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.482,40 |
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16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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3.482,40 |
TOTAL |
3.482,40 |
3.482,40 |
3.482,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.