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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO 18MM, 4 UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP IVECO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO, 1 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE IVECO, 1 PASTILHA FREIO TRASEIRA IVECO, 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRA IVECO, 4 BUCHA BARRA ESTAB DIAN/IVECO P/ONIBUS IUB 3303. 0,00 3.482,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN TERMINAL DIREÇÃO IVECO 18MM, 4 UN PIVO SUSP. INFERIOR/SUP IVECO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL. IVECO, 1 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE IVECO, 1 PASTILHA FREIO TRASEIRA IVECO, 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRA IVECO, 4 BUCHA BARRA ESTAB DIAN/IVECO P/ONIBUS IUB 3303. 3.482,40
11/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/3917; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 3.482,40
16/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2022 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 3.482,40
TOTAL 3.482,40 3.482,40 3.482,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.