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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5117 Data de lançamento: 11/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2.3 P/ VAN MASTER JAG 6A08. 0,00 194,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL MASTER 2.3 P/ VAN MASTER JAG 6A08. 194,96
05/09/2022 Conforme DANFE Nº 003/37813; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 194,96
04/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575 192,62
04/10/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5117/2022 2,34
TOTAL 194,96 194,96 194,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/10/2022 2,34 Lançada
TOTAL   2,34