Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: L T G GUIMARAES CONFECCOES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN SALEIRO, 1 CONJUNTO DE POTES, 1 UN TIGELA DE VIDRO P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN SALEIRO, 1 CONJUNTO DE POTES, 1 UN TIGELA DE VIDRO P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
40,00 |
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15/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/082; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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40,00 |
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22/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2022
L T G GUIMARAES CONFECCOES ME - 14315 |
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39,52 |
22/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5125/2022 |
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0,48 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/08/2022 |
0,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,48 |
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