Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5131 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20,29 LTS gasolina comum P/ROÇADEIRA Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
0,00 |
114,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 20,29 LTS gasolina comum P/ROÇADEIRA Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, ATA Nº 01/2021, PROCESSO Nº 45/2021. |
114,64 |
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12/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/07627; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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114,64 |
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18/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2022
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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114,36 |
18/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5131/2022 |
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0,28 |
TOTAL |
114,64 |
114,64 |
114,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/08/2022 |
0,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,28 |
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