Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5145 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DA CIDADE DE IRAI PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DA CIDADE DE IRAI PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. |
650,00 |
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15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/084; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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650,00 |
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22/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2022
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.