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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 515 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de serviços profissionais instrutor de música para banda municipal p/ estudantes das Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e Coral E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, cfe. Carta Conv. nº 04/19, 4º Aditivo Contrato nº 04/19. 0,00 16.943,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de serviços profissionais instrutor de música para banda municipal p/ estudantes das Escolas: Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e Coral E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, cfe. Carta Conv. nº 04/19, 4º Aditivo Contrato nº 04/19. 16.943,08
04/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação - Conforme Nota Fiscal Nº E/2022258; 1.540,28
10/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF.FEVEREIRO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.540,28
06/04/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022266; 1.540,28
11/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. MARÇO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.540,28
04/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/276; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 04/22 1.548,28
12/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. ABRIL/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.548,28
03/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/280; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 05/22 1.532,00
09/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. maio/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
04/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/287; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 1.532,00
11/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. Junho/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
01/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/297; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp 08/2022 1.532,00
08/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. JULHO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/304; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.532,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. SETEMBRO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
28/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/306; e/307; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 09/2022 10/2022 3.064,00
08/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 3.064,00
30/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/318; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.532,00
08/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
19/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/325; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.532,00
26/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 1.532,00
26/12/2022 ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO NO DOCUMENTO FISCAL. -58,24
TOTAL 16.884,84 16.884,84 16.884,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.