Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3494/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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2.208,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3494/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.208,75
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/155; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.208,75
25/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5164/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.208,75
TOTAL
2.208,75
2.208,75
2.208,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.