Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 710 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3496/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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3.429,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 710 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3496/2022), NO PERÍODO DE 02/08 A 08/08/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.429,30
22/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/050; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.429,30
29/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5166/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
3.429,30
TOTAL
3.429,30
3.429,30
3.429,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.