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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5176 Data de lançamento: 16/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,2 KG SOLDA MIG P/RETRO Nº 06, 2 UN PARAFUSO 16X40 P/RETRO Nº 05, 2 UN PORCA 16 P/RETRO Nº 05. 0,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2022 Valor Empenhado referente a: 0,2 KG SOLDA MIG P/RETRO Nº 06, 2 UN PARAFUSO 16X40 P/RETRO Nº 05, 2 UN PORCA 16 P/RETRO Nº 05. 99,00
17/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/42201992; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 99,00
24/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2022 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.