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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5215 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COPACTADOR DA CIDADE DE IRAI-RS PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COPACTADOR DA CIDADE DE IRAI-RS PARA A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 650,00
18/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/087; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 650,00
25/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2022 UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.