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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5216 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DO PNEU 17.5-25, 2 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU VT 250 A QUENTE, 3 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU VD 06 P/ RETRO Nº 06. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DO PNEU 17.5-25, 2 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU VT 250 A QUENTE, 3 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU VD 06 P/ RETRO Nº 06. 15.000,00
18/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 252035; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 15.000,00
25/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2022 FM PNEUS LTDA - 220 14.280,00
25/08/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5216/2022 720,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/08/2022 720,00 Lançada
TOTAL   720,00