Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN ALMOÇO, ALMOÇO P/EQUIPE DO FOGO SIMBOLICO DA PATRIA. |
0,00 |
226,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN ALMOÇO, ALMOÇO P/EQUIPE DO FOGO SIMBOLICO DA PATRIA. |
226,02 |
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18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/223; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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226,02 |
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26/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2022
GILBERTO COFFERRI - 2748 |
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226,02 |
TOTAL |
226,02 |
226,02 |
226,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.