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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5247 Data de lançamento: 19/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA NA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DE MEDICO DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE CHROME DA SALA DE MEDICO DA UBS. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA NA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DE MEDICO DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO DE CHROME DA SALA DE MEDICO DA UBS. 100,00
30/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/533; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO 100,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.