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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5250 Data de lançamento: 19/08/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO P/IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, 2 UN TONNER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. 0,00 154,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO P/IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, 2 UN TONNER 85 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. 154,90
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/794; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI 154,90
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5250/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405 154,90
TOTAL 154,90 154,90 154,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.