SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADOR, 2 SERVIÇO DE TROCA DE PONTEIRAS DE DIREÇÃO, 1 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS P/ ONIBUS IUC 6285.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADOR, 2 SERVIÇO DE TROCA DE PONTEIRAS DE DIREÇÃO, 1 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS P/ ONIBUS IUC 6285.
220,00
22/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/024; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
220,00
29/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2022
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.