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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 526 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CALÇO MOLA DIANT., 2UN BUCHA MOLA DIANT., 2UN SEGUNDA MOLA DIANT., 4 BATENTE CALÇO MOLAS INF., 2UN BATENTE GUIA GRAMPO DIANT., 4UN BATENTE CALÇO MOLA SUP., 2 PORCA ROSCA FINA 12 MM, 8 PORCA DUPLA 3/4, 4 GRAMPO MOLA E 2 PINO CENTRO 1/2X6 P/MERCEDES IZO 1H25. 0,00 4.397,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN CALÇO MOLA DIANT., 2UN BUCHA MOLA DIANT., 2UN SEGUNDA MOLA DIANT., 4 BATENTE CALÇO MOLAS INF., 2UN BATENTE GUIA GRAMPO DIANT., 4UN BATENTE CALÇO MOLA SUP., 2 PORCA ROSCA FINA 12 MM, 8 PORCA DUPLA 3/4, 4 GRAMPO MOLA E 2 PINO CENTRO 1/2X6 P/MERCEDES IZO 1H25. 4.397,60
31/01/2022 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 001/03540; 4.397,60
07/02/2022 Pagamento de Empenho 526/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.397,60
TOTAL 4.397,60 4.397,60 4.397,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.