3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE SOM P/SALA DE ENFERMEIRA, 1 UN TINTA PRETA EPSON P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA, 1 UN CABO USB- B P/UBS.
0,00
134,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE SOM P/SALA DE ENFERMEIRA, 1 UN TINTA PRETA EPSON P/IMPRESSORA DA SALA DE ENFERMEIRA, 1 UN CABO USB- B P/UBS.
134,80
30/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/795; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
134,80
08/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5263/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
134,80
TOTAL
134,80
134,80
134,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.