Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5287 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMA ELASTICA TRAMPOLIM 3,05 MT COMPLETA P/ ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD PBF. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMA ELASTICA TRAMPOLIM 3,05 MT COMPLETA P/ ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD PBF. |
3.000,00 |
|
|
30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42367205; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
|
3.000,00 |
|
08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2022
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME - 8975 |
|
|
3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.